送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2022-04-02 11:45

可以的,可以抵扣进项税额

Smile 追问

2022-04-02 11:48

在申报表那个表列示

东老师 解答

2022-04-02 11:56

具体位置我不太确定,你可以问下其他老师

上传图片  
相关问题讨论
你好,应当是应纳税额=销项税额-(进项税额-不允许抵扣的进项税额)
2017-11-08 16:31:54
是的,就是例如说的意思。因为应纳增值税税额=销项税额 - 进项税额
2019-03-15 10:29:35
是的啊                               
2017-11-14 14:29:38
业务1可以抵扣进项税额3000*9%=270
2020-07-01 20:58:58
你好!如果不存在尚未抵扣的增值税,可以不做这一笔分录。直接将销项进项税额差额转入未交增值税。
2019-05-24 11:11:50
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...