送心意

方老师

职称中级会计师、注册税务师

2017-04-08 09:56

借贷不等啊

方老师 解答

2017-04-08 07:14

借应交税费正数  管理费用负数

方老师 解答

2017-04-08 10:04

两个都在借方,一正一负,贷方无数据。

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相关问题讨论
借应交税费正数 管理费用负数
2017-04-08 07:14:40
您好 请问单位库存现金在出纳**上么 还是出纳转给员工后 把单位库存现金减少给出纳个人?
2020-02-07 21:54:42
您好 新成立企业,职工工资是需要先计提 这样账务处理正确
2019-07-08 11:58:49
之前没计提的就算了。 现在开始计提,借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 发放的时候,借:应付职工薪酬-工资 贷:库存现金
2019-05-21 11:50:00
社保单位负担的需要通过应付职工薪酬
2019-09-11 21:55:37
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