送心意

方老师

职称中级会计师、注册税务师

2017-04-08 07:15

借应交税费正数  管理费用负数

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相关问题讨论
借应交税费正数 管理费用负数
2017-04-08 07:15:26
是的,就是这样处理。等哪月准备递减增值税时,再做 借:应交税费--应交增值税(减免税款) 贷:管理费用--办公费
2020-04-02 12:16:39
那你要进项转出计入管理费用
2019-09-18 10:01:57
您好 一般纳税人取得的普通发票,直接做会计分录, 借:管理费用 贷:库存现金
2019-07-08 12:39:12
你好;    那你就补做18元即可 ; 借以前年度损益调整贷 库存现金  ; 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整  
2022-05-06 11:36:09
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