去年我每月发票勾选时都有没抵扣完的进项税额,9月份勾选的进项税额和销项税额差额要让我交增值税8万多,我把原来剩下的进项税额算上了就不交增值税,现在我还剩下8万多的进项税额应该是怎么处理?

天青色等烟雨
于2022-03-26 17:11 发布 919次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-03-26 17:18
你好
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费未交增值税
相关问题讨论
你好,那个不需要结转平的,正确申报增值税就行
2024-12-26 09:15:29
月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0,就不做任何分录;
如果大于0就是以下分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
下月交税分录
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
2024-01-24 16:38:10
同学你好
你的问题是什么呢
2022-04-13 15:06:27
同学,你好,只看应交税费-应交增值税余额就行了,其他不用结转。
2022-01-11 16:12:37
你好,对的是的,是这么做的。
2022-01-05 10:39:17
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