送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-03-26 15:41

你好,给员工发绩效
借:应付职工薪酬—工资,贷:银行存款等科目 

悲凉的缘分 追问

2022-03-26 15:41

这个属于工资吗?

悲凉的缘分 追问

2022-03-26 15:42

我们是房屋租赁公司,员工每签一单会奖励500现金以及其他提成,这500应该怎么记呀

邹老师 解答

2022-03-26 15:43

你好,这个本质就是工资啊。
计提的时候,借:劳务成本,贷:应付职工薪酬—工资
发放的时候,借:应付职工薪酬—工资,贷:银行存款等科目 

悲凉的缘分 追问

2022-03-26 15:44

好的,谢谢老师,还有一个银行存款日记账打✅是代表账平还是?

邹老师 解答

2022-03-26 15:45

你好,银行存款日记账打✅,是代表核对过了

悲凉的缘分 追问

2022-03-26 15:46

为公司拉资源的支出咋记呀老师

邹老师 解答

2022-03-26 15:49

你好,为公司拉资源的支出,是为了销售产品吗 

悲凉的缘分 追问

2022-03-26 15:50

是为公司拉客户

悲凉的缘分 追问

2022-03-26 15:50

老板拉客户资源,员工去聊客户

邹老师 解答

2022-03-26 15:51

你好,计入销售费用科目核算 

上传图片  
相关问题讨论
您好,公司付取暖费,按部门计入费用:借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”。发给员工的取暖补贴,通过“应付职工薪酬—福利费”计提和发放。 小规模纳税人取暖费发票不能抵税,全额入成本;福利费总额不能超过工资的14%,否则税前要调整。
2025-12-20 19:16:52
语音回放已生成,点击播放获取回复内容!
2024-09-07 16:35:04
您好,您的具体 问题/情况 是什么 ?
2024-03-04 18:46:13
直接红冲确认的销售收入就是
2024-02-29 09:12:41
同学你好,你说一下
2024-02-19 17:14:24
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...