去年的暂估的回不来发票了,今年还没汇算,去年做的时候是借库存贷应付暂估,然后结转成本,我可以在今年三月份把去年的暂估和成本都红冲么,然后利润就到今年了,汇算的时候就不调增了,这样可以么,还是必须汇算的时候调增呢
欣欣子
于2022-03-26 14:31 发布 1429次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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借:生产成本——捞沙成本
贷:应付职工薪酬——工资(人工费)
贷:累计折旧(设备折旧费)
贷:其他应付款(运输费、维护费等)
2024-04-27 04:06:30

你好,可以修改的,用利润分配来做。
2022-04-12 09:25:31

好,建议不要反阶段修改,你直接在这个月调整。
2022-04-11 12:37:58

你好 反结转回去结转 不然利润不准确
2021-11-26 09:54:09

你好,之前的问题具体是?
2021-11-04 19:39:21
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