老师,我们租人家厂房,电费对方开票给我们了,然后我们也开票给我的兄弟公司,这个账怎么做。成本的话要怎么结转啊

Luuuuu^
于2022-03-25 12:07 发布 1131次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-03-25 12:13
你好,你们收到的和对应的成本,借银行存款
贷其他业务收入
应交税费
借其他业务成本贷银行。
相关问题讨论
你好,你们开出去对应的这一部分做成本里面借银行存款,
贷其他业务收入
应交税费,
借其他业务成本贷银行存款。
2022-03-25 12:10:05
首先,你需要确认一下电费的原始票据是否有效。如果有效,你可以将电费作为原材料成本结转,同时也可以将它作为营业费用报销。如果原始票据无效,你可以请求对方重新开具有效票据,或者可以在报表中按非票据结转的方式处理。
2023-03-15 13:29:18
你好,你们收到的和对应的成本,借银行存款
贷其他业务收入
应交税费
借其他业务成本贷银行。
2022-03-25 12:13:18
你好,按照房屋租赁确认收入
借:应收账款
贷:其他业务收入
应交税费-增值税销项
对应部分面积做为成本
2024-02-02 15:10:06
借制造费用,贷应付账款。
2022-12-29 16:50:30
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