我是小规模建材公司,刚开始开发票单价是原价原出,现在想开发票补差价,发票有法开吗?材料增加金额不整数量? 的意思是我进的材料进项和我卖出去的销项单价是一样的,什么运费、都没加,当时第一次开票不知道,想把这块加进去,还能开票价差吗

欣欣子
于2022-03-25 10:49 发布 948次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好,可以这么做的。
2021-01-04 20:06:17
对于货代垫付的运保费,如果货代开票时将海运费和运保费都开给了公司,导致多开的发票,需要进行如下的账务处理:
1.首先,需要检查发票的金额是否正确,并与货代进行沟通,确认多开部分的金额和原因。
2.如果确认是多开的部分,那么需要将多开的金额从货代的应收账款中扣除,并调整相应的会计科目。具体来说,需要将多开的金额从“应收账款”科目中冲减,并将多开的金额计入“营业外收入”或“其他业务收入”科目。
3.同时,还需要在账务处理中记录好相应的凭证和附件,以便日后审计和查账。
2024-02-03 18:43:10
你好同学,挂在鹰复印保费后面,再冲减的。
2021-02-01 18:40:03
运输费,跟货运费实际是差不多的
2020-04-04 19:20:03
借以前年度损益调整,贷银行
2023-05-08 15:24:47
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