- 送心意
潘潘老师
职称: 管理会计师 财税师
2022-03-25 14:01
你好,同学你的应交增值税=16000+本期发生销项17000-进项1700=31300
相关问题讨论

为啥这样做分录,增值税是价外税。
2017-03-15 21:22:29

做
借应交税费-应交所得税贷利润分配-未分配利润
2019-05-07 14:30:54

利润分配-未分配利润相当于是上年度的损益类的科目,借方表示减少上年度的利润,这相当于是上年度有张发票进项税不能抵扣,吧相应的进项税转出,不能抵扣的进项税,要增加上年度相应的费用,上年度的费用本年度通过利润分配-未分配利润调整
2018-06-05 15:21:55

是的。你很棒,就是那样做的
2023-01-09 14:40:07

你好,同学
因为 直接用了未分配利润科目,这个科目不过利润表,报表勾稽出现这一笔差异是正常的
2024-01-14 14:00:25
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潘潘老师 解答
2022-03-25 14:01
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2022-03-25 14:06