送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2022-03-24 16:36

你好,学员,这个不能两套账之间对冲的

标致的秋天 追问

2022-03-24 16:39

那能在其他应收这边冲平了,再在另外一套账冲其他应付吗

冉老师 解答

2022-03-24 16:42

你好,学员,这个可以的

标致的秋天 追问

2022-03-24 16:43

老师,那怎么冲平呢,教教我下

冉老师 解答

2022-03-24 16:46

借其他应付款
贷其他应收款

标致的秋天 追问

2022-03-24 16:49

金额都是红字吗

冉老师 解答

2022-03-24 16:51

不是的,正常的金额的

标致的秋天 追问

2022-03-24 16:59

这个是冲其他应付借方的分录吧,其他应收贷方做相反分录吗

冉老师 解答

2022-03-24 17:12

你好,学员,是这样的

上传图片  
相关问题讨论
同学,你好 借款分录 借:银行存款 贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51
你好 如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算 如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44
你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24
同学你好 对的 是正确的 只能是用一个往来科目
2022-03-25 11:45:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...