老师,你看这张发票,我们公司代扣代缴,报收入的时候 问
按照不含增值税的金额代扣代缴 答
劳务报酬所得按含税申报7个月了,可以不去更正吗? 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,小规模,因为这两个季度营业收入环比增长过快, 问
你好,把这个明细提供过去只能 答
老师,车间的擦机布、仓库购买的物料卡片计入什么 问
那个金额大就是计入固定资产-工具类 答
老师我入帐一笔收据是房费,没有正规发票,帐面亏损3 问
你好,这个没有发票需要纳税调增处理的 答

结转增值税:借:销项 借:转出未交增值税 贷:进项 这个转出未交增值税科目可以直接用未交增值税科目替代吗?
答: 你好,按这样处理,借应交税费--应交增值税(转出未交增值税),贷应交税费--未交增值税
结转增值税时,为何要结转到过渡科目:转出未交增值税,不能直接结转未交增值税科目吗?
答: 你好,这个只能说是会计上的要求,你要说有什么原因,也没有具体的原因。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
应交增值税-转出未交增值税和应交增值税-转出多交增值税 是不是说,月底的时候进项税额结转到多交,销项税额结转到未交,在把多交未交科目的余额结转到未交增值税下
答: 不是的,比如你月底算出来销项多要借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 进项多借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)
老师,月末结转了增值税 借:应交税费-增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税,下月初交税时把未交增值税结平但是转出未交增值税一直挂着这个科目怎么可以结平?
结账增值税时候,应交税费-应交增值税-进项税额转出 这个科目转到 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 还是直接转到 应交税费-未交增值税
月末把进项、销项结转到 转出未交增值税科目的时候,如果 转出未交增值税科目在贷方,就要把 转出未交增值税的余额转到 未交增值税,这样的话,转出未交增值税科目是不是 借贷双方是不是都是平啊?








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沐一杰 追问
2017-04-05 16:58
吴月柳 解答
2017-04-05 12:39
吴月柳 解答
2017-04-05 16:48
吴月柳 解答
2017-04-05 22:42