送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2022-03-23 10:56

上述销售业务应申报的增值税销项税额=100*1800*0.7*13%=16380

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相关问题讨论
你好 可以抵 一般纳税人开的专票和普票都是销售项 是销项-进项这样抵的
2019-02-13 14:58:49
是的
2017-08-19 20:41:40
你好填写实际缴纳的增值税金额
2018-10-10 16:05:59
专票上的税额,是以该发票所载金额为基础计算出来的销项税额。如果本月只有此张发票的话,那么该发票的税额就是当月确认的应交销项税额。
2018-08-31 13:30:56
可以的,抵扣主要是取决于取得进项发票,和开出去发票是专票还是普票没有关系,
2018-11-05 10:41:46
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