老师 印花税我们一直没交。手里有纸质的。 然后 问
没有这个税种认定的就是按次申报 可以 答
你好,咨询业务招待费。业务招待费扣除比例双限额 问
对的是的对的是的,所以招待费一定是纳税调增的 答
预估收入 在电子税务局哪里申报? 问
正常 按正常收入填写申报 答
进项税1651157.82销项税157245.36请问会计分录怎 问
1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)1651157.82;贷:应交税费—应交增值税(进项税额)1651157.82。 2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额)157245.36;贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)157245.36。 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—未交增值税)1493912.46;贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)1493912.46。 答
老师,您好,小微企业,2025年3月成立,房租都未经银行转 问
汇算的时候纳税调增就行 答

季报所得税 我是先结转9月损益 结账出利润表得出利润总额 算出所得税并申报 再反结账计提所得税 再结转损益再结账吗
答: 你好可以这么做,你这么做就是麻烦点儿。
老师,2季度计提所得税的时候我少计提了1分钱,请问在7月账簿里补提可以吗?还是,反结账调整6月账簿啊
答: 你好,2季度计提所得税的时候,少计提了1分钱,可以在7月份补计提
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师。我们公司有一个账户6月份有一笔结息,然后这笔账我没做,就出报表就所得税了,现在看到这笔结息款,那我是要反结账回去做这笔凭证么?
答: 可直接做到9月份,9月结息







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