支付残保金怎么做账 问
计提: 借:管理费用--残保金, 贷:其他应付款-残保金, 上交时: 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款 答
购入的模具是做固定资产吗?这个不是计提折旧而是 问
购入的模具可做固定资产,则对应计提折旧 答
1月份补缴的2024年7-11的社保,公司部份的要记入1 问
直接计入1月的费用就行 答
老师,贷款还款还收到一张银行开的贷款服务的发票, 问
您好,是的,计入财务费用里面 答
老师好,我们支出一笔款项,该笔款项用于帮我们公司 问
借:管理费用---咨询费-100 贷:银行存款-106 应交税费---进项税额转出6 答

小规模企业金税盘和技术维护费怎么账务处理,老师
答: 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
老师,金税盘及税控系统技术维护费的账务处理怎么做
答: 你好,借:管理费用 贷:现金,全额抵扣,借:应交税费-减免税款 贷:营业外收入或管理费用
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
一般纳税人的金税盘技术维护如何账务处理
答: 购买借管理费用贷银行存款 需要全额抵扣,借应交税费应交增值税减免税款,借管理费用负数。


袁老师 解答
2017-04-04 22:39
袁老师 解答
2017-04-05 07:37