送心意

大老师

职称初级会计师,中级会计师

2022-03-22 14:08

您好同学
正常情况下什么时候取得的发票,就在当月入账的。你说的分录是正确的同学。

安详的猎豹 追问

2022-03-22 14:09

跟什么时候抵扣没有关系的对吗?

大老师 解答

2022-03-22 14:13

如果你1月收到的,不抵扣的话,刚刚你说的分录  那个进项税改成待抵扣进项税,2月认证了,从待抵扣进项税转到进项税就行了。

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您好, 做账是这么做账的
2022-02-17 12:18:50
上月留抵207822.13
2016-10-26 13:18:25
你好,是的,是这样的。
2019-12-08 17:46:51
一般纳税人关于应交税费每月和年末的计提分录,是这样。
2022-01-15 13:18:21
这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26
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