送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-04-04 13:21

那利润分配 借方有余额是不是就是说,单位没有亏损?要是没有亏损,为什么 没有看到计提 企业所得税?为什么 应交税费-增值税-进项,借方,年底也有余额?

上官 追问

2017-04-04 13:23

企业所得税是一年就交一次吗?

上官 追问

2017-04-04 13:24

为什么 应交税费-增值税-进项,借方,年底也有余额  是说明 单位亏损吗?

王雁鸣老师 解答

2017-04-04 13:19

您好,不一定是以这50000元来算企业所得税的,如果以前年度没有亏损的,或者已经弥补完以前年度亏损的,直接用这50000元来算企业所得税,如果以前年度有亏损的,需要用这50000元弥补以前年度亏损,如果弥补完亏损没利润了,就不用再计提所得税了,如果还有利润,则用剩余的金额计算企业所得税的,如果有要交的企业所得税就要计提的。1月15日前可以预交一部分,5月31日前再汇算清缴一次。

王雁鸣老师 解答

2017-04-04 13:23

您好,不是的,说明单位有亏损。不计提企业所得税就对了。 应交税费-增值税-进项,与企业所得税是两个税种。

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是的。你很棒,就是那样做的
2023-01-09 14:40:07
你好,不需要反结账,直接做补计提,然后缴纳分录 汇算清缴补交的税款不在所得税费用体现的
2018-04-04 11:12:15
你好,在以前年度损益调整,应交税费反应 不用在利润表中体现
2016-09-12 10:39:26
借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款 不用在利润表中体现
2016-09-12 11:11:50
你好,本年是亏损的,就不要交企业所得税,利润分配中的利润,咱在以前年度已经交过税了!
2018-07-04 12:37:08
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