某电器商场为增值税一般纳税人,销售商品适用增值税税率为13%2019年6月发生如下经济业务: (1)销售空调取得含税销售额100000元,同时提供安装服务收取安装费13000元; (2)销售电视机40台,每台含税零售价为2260元;每售出一台取得厂家给予的返利收入226元: (3)代销一批数码相机并开具普通发票,商场按含税销售总额的5%提取代销手续费5650元,当月尚未将代销清单交付给委托方;(4)当月该商场其他商品含税销售额为79100元; (5)购进热水器25台,不含税单价800元,货款已付,取得增值税专用发票; (6)购进投影仪50台,不含税单价600元,取得增值税专用发票,其中有20台投影仪未向厂家付款: (7)另知该商场上期有未抵扣进项税额3000元: 8)当期业务均获得增值税专用发票,且已经通过认证并申报抵扣
甜蜜的饼干
于2022-03-19 19:18 发布 2694次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2022-03-19 19:20
你好请把题目完整发一下
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你好!可以的。可以抵扣,也是按进项与销项的差额
2021-08-11 09:55:23

你好,这个是可以抵扣的呢。按照专票的税额进行抵扣
2021-12-16 23:02:15

你好,进项必须是专用发票,海关进口增值税专用缴款书,运输专用发票才可以抵扣的,普通发票是无法抵扣的
2017-11-17 20:28:50

你好,只有专用发票有进项税额可以抵扣的。
2017-07-18 18:31:05

你好,可以抵扣的
2016-11-03 15:04:09
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