送心意

李霞老师

职称中级会计师

2022-03-18 15:17

你好同学,平时实操中一般暂估成本的都是不加附件的。

微信用户 追问

2022-03-18 15:19

免增值税做营业外收入的凭证需要附件吗

李霞老师 解答

2022-03-18 15:19

你好,这个凭证也是不,需要附件儿的。

微信用户 追问

2022-03-18 15:21

知道了,谢谢老师。请问免增值税做营业外收入,摘要应该怎么写比较好呢?

李霞老师 解答

2022-03-18 15:25

你就这样写,增值税减免转入营业外收入。

微信用户 追问

2022-03-18 15:32

好的,谢谢老师。请问老师,做凭证可有顺序要求呢

李霞老师 解答

2022-03-18 15:32

大约有个顺序,一般我们都是先做收入,然后结转成本儿在做工资,然后可以再做费用票,然后最后再结转,大体是这个顺序。

微信用户 追问

2022-03-18 15:34

老师,我以为是把所有的做完再一次性结转,这样不对吗

李霞老师 解答

2022-03-18 15:36

对,就是要是把所有的都做完,最后的结转损益。

微信用户 追问

2022-03-18 15:39

老师,顺序错了可有关系呢,比如我所有的凭证都做完了,也转结了,后来发现还有一些劳务成本没结转,又做了一张劳务成本的凭证,这个劳务成本暂时没收入不需要结转,还

李霞老师 解答

2022-03-18 15:45

你好同学,这种情况呢,你最好你就要把最后一个结转到本年利润的凭证给删除掉,然后重新做你现在做的这个凭证,做完以后你再重新结转到本年利润里面,就是说那个结转本年利润利润的那个凭证啊,他永远要做到最后。

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相关问题讨论
您好 借:主营业务成本等 贷:应付账款-暂估
2020-07-15 09:39:23
你好,本月成本没有结转 是可以在本月凭证最后面做一张结转成本的凭证。
2017-01-04 17:34:40
你好 借;应付账款-暂估 , 贷;库存商品 借;库存商品,贷;以前年度损益调整—主营业务成本
2020-05-21 10:48:01
你好,例如原材料,借:原材料——暂估 贷:应付账款——暂估
2020-01-03 11:28:48
您好, 把多记的做负数就可以了
2024-03-09 14:44:38
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