- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好这个增值税就是用你这个销项减去进项,如果说你要交的少,那么就要取得足够多的这个进项发票。如果说你不能取得足够多的进项发票,那么是没有其他的方式来进行处理的。
2022-10-17 17:04:12
同学,你好,应税销售收入说的是不含税的销售收入
2022-03-12 10:43:54
你好,你上个月未开票收入2209.08是虚报的,本来有287.18的留抵可以用现在没得用就相当于多交税287.18,所以5月如果有未开票收入应扣除2209.08填报,如果没有未开票收入则未开票收入按-2209.08填报
所以,你不能把虚报的未开票收入再开票
2022-05-23 22:32:15
你好,那你会形成留底
税务局要么会要求你退税,不符合退税要求的就要你做无票收入。
2022-08-06 10:51:00
你好,可以不用的,你不用认证,不用勾选。
2022-05-23 16:06:45
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