我的年度企业所得税填报,纳税调整(A105050)表里,比如这个1一、职工资薪 金支出,和3二、职工福利费支出,这个几项我公司的金额都不用调整,那这个表我要需要填吗?

林妙
于2017-03-29 17:05 发布 1534次浏览

- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-03-29 17:07
还有就是另外的一个减免所得税优惠明细表,因为我们公司今年是亏损60多万,那这个表还要填吗?是直接盖一个章交还是这个表不用填不交?
相关问题讨论
你好,要填写的
2018-05-17 10:51:27
你好,工会经费按工资的2%抵扣
100万乘以2%等于2万,需要调增1万
福利费按工资的14%抵扣,所得税100万乘以14%需要调增1万
职工教育经费按工资的8%抵扣,100万乘以8%需要调增1万
调增之后应纳税所得额,一千万加3万
1003万乘以25%
2022-11-04 09:17:41
还有就是另外的一个减免所得税优惠明细表,因为我们公司今年是亏损60多万,那这个表还要填吗?是直接盖一个章交还是这个表不用填不交?
2017-03-29 17:07:18
你好,业务招待费是必须调的,职工福利费不超当年工资总额的14%是不需要调的
2020-01-15 16:03:56
你好,需要填写在职工薪酬纳税调整明细表”里有一项 职工福利费支出 的
2018-05-14 17:38:37
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