我有个关于贸易公司的问题想咨询。 1.15年10月进口了一批货物假设100个,进项税与16年4月抵扣。 2. 该批货物中90个与16年5月出口,这是该企业的第一笔出口业务,以前从未做过,进出口资格备案是有的,然后开具了0利率的五联增值税普通发票 3.在增值税申报表上申报了这笔收入,填的是附表一的 四 免税业务,第18行 问: 1. 17年3月30日还能否申请出口退税。(先在4.1日申报增值税的时候把进项转出,再申请退税。) 2. 如果可以,流程是怎样的 3。如果不可以,
水中的小鸟
于2017-03-29 14:08 发布 803次浏览
- 送心意
苏老师
职称: 中级职称
相关问题讨论

就是将负数销售额抵减正数销售额后的金额填写进附表一对应项目栏次中。
2019-04-03 15:53:13

开的增值税普通发票要做增值税申报
2019-01-13 18:55:05

你好开普票也要报税的
2019-01-13 18:54:14

可以的,这个可以的,
2020-06-04 10:02:25

您好 普通发票收入也需要填写
2018-12-04 16:33:41
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