- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-03-11 19:46
您好
没有发票 不能企业所得税前扣除 汇算清缴的时候纳税调增
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你好同学,一般跨年的发票一般都要求不要再做到今年的帐里面了,我看你这张票金额挺大的,你最好现在赶紧做进去。
2022-03-22 11:50:04
对,把这些业务招待费汇总到一起计算。
2022-09-26 10:40:43
你好,允许扣除60%,那*40%就是调增的金额
2022-06-14 00:52:32
同学你好
具体什么问题
2022-06-10 09:12:40
你好,如果公司购进的酒是用于业务招待用的,要计入“管理费用-业务招待费
2019-04-29 20:44:14
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