- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-03-11 19:46
您好
没有发票 不能企业所得税前扣除 汇算清缴的时候纳税调增
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你好同学,一般跨年的发票一般都要求不要再做到今年的帐里面了,我看你这张票金额挺大的,你最好现在赶紧做进去。
2022-03-22 11:50:04
对,把这些业务招待费汇总到一起计算。
2022-09-26 10:40:43
你好 是的可以的 , 计入管理费用或者销售费用-招待费
2022-01-25 00:40:48
如果是招待客户的做业务招待费
2022-01-14 17:43:07
您好,业务招待费是企业为业务经营的合理需要而支付的招待费用,所以合理
2020-06-19 17:07:50
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