麻烦董老师答疑一下:请问老师,我们公司出现公户打 问
付款是 A 公司,开票是 A 集团旗下另一家公司,属于三流不一致,正常不能直接入账抵扣,必须补资料。 一、必须补的资料(缺一不可) 对方集团出具三方债权债务转让协议,写明:货款由 A 收款、由旗下子公司开票,业务真实、债权归属转移。 购销合同重新备注或补充说明,约定开票主体为集团下属公司。 保留送货单、入库单、对账单,证明货物确实是你们收的。 二、账务做法 正常按发票入账成本 / 进项税,不用改分录: 借:原材料 / 工程成本 借:应交税费进项税额 贷:应付账款(开票那家公司) 把之前付给 A 公司的款项,挂往来调整: 借:应付账款 — 开票公司 贷:应付账款 — 收款的 A 公司 答
老师,小规模公司可以不设开办费吗? 问
当然可以呀,如果企业发生的费用,你不计入报表,税局还开心。 答
老师,利润表中利润总额的金额为什么会是营业利润 问
不是账务结转错了,是你的财务软件报表公式设置错了,以前年度损益调整本身就不应该体现在利润表里面 答
老师我们公司是一般纳税人,有变更公司名称的,之前 问
同学,你好 可以抵扣,勾选平台里面有的 答
90000*0.8*0.4=28800-7000=21800老师要交21800的 问
您好, 汇算清缴90000*0.8-60000=12000*0.03=360,多交的税会都会退 答


老师,您好!请问我1月份开具了一张增值税普通发票,因为有问题对方单位让我们这个月又重新开一张。我们是小规模企业1月份已开的发票我还没做账,那我这个月要不要把之前开的正数发票、这个月冲红的负数发票和又重新开的的一张新发票都做账,还是只要把这个月重开的这张做分录就可以。
答: 您好 要把之前开的正数发票、这个月冲红的负数发票和又重新开的的一张新发票都做账
跨年了,出现了销售退回,之前开的是增值税普通发票,现在发票如何处理,需要冲红还是开负数发票
答: 依描述,开负数发票。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我在开增值税普通发票,弄完开具发现错了,能不能点负数发票?点完之后成功了,这个票还能继续用吗?
答: 你好 可以 开了负数发票之前的篮子不能用了








粤公网安备 44030502000945号



彪壮的外套 追问
2022-03-11 10:57
星河老师 解答
2022-03-11 10:59
彪壮的外套 追问
2022-03-11 10:59
星河老师 解答
2022-03-11 11:01
彪壮的外套 追问
2022-03-11 11:01
星河老师 解答
2022-03-11 11:03
彪壮的外套 追问
2022-03-11 11:03
星河老师 解答
2022-03-11 11:04