你好 老师 对方一张专票给我单位,现在这张票已经付款认证了 , 后期发现税率错了 需要红冲重新开票 之前是3%现在要开5%的税率 因为税金是我方单位承担 现在红冲后重新开的发票 直接按照付给业主方含税金额开5%的税率可以吗??

嘻嘻
于2022-03-11 10:49 发布 930次浏览
- 送心意
小小霞老师
职称: 初级会计师
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你好,因为这个是含税的,因此需要先算出不含税的金额。比如说你的增值税是6%,那么你不含税的金额就是28000/1.06
然后用这个数字乘以10个点
2022-03-16 08:00:00
你这是从哪里看的这个公式
2020-05-19 09:15:24
含税金额,不开票,扣8个点,是*0.92
2023-03-02 10:07:27
这是免税农产品的进项税抵扣公式吗
2019-10-15 15:23:45
你好不含税金额是这么计算。367826.79/1.09*0.09
2022-02-17 15:17:01
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