供货商货物不合格,但是发票已经抵扣了,我就给供货商开了个红字信息表,然后供货商给我开来了红字发票。请问这个部分在报增值税的时候报在表二的哪里?

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于2022-03-10 15:19 发布 667次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2022-03-10 15:23
您好!这个在进项税额转出里面。主表和附表二都要填
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对的,同学,你的理解 是正确的
2022-08-04 16:36:34
您好,您具体是什么情况?是不是在发票认证系统里面有这个提示信息?这只是提示信息而已,您可以不用管,你可以对一下,你是不是有这两张发票?
2022-03-30 20:15:51
意思你取得9份红冲的,开了负数4份
2022-03-17 15:42:00
您好,拿到红字发票再处理就行呢
2022-04-25 21:01:04
同学你好,可能是对方把发票冲红了,你没有认证的发票。
同学你好,收到这个提醒,你点击提醒中的数字,就可以进去,看到红字发票的详细信息。
2022-03-20 15:52:38
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