应交税费-应交增值税的“未交增值税”和“转出未交增值税”,有啥区别?期末要把“未交增值税”转到“转出未交增值税”里面,然后在第二个月交的时候直接冲减“转出未交增值税”吗?还是该怎么做?
咕噜咕噜
于2017-03-28 11:30 发布 1641次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-03-28 11:41
老师,月末的时候分录要怎么做?是借:销项 然后在借:未交增值税
贷:进项 贷:转出未交增值税
未交增值税
第二个月直接,借:未交增值税 这样对吗?那样的话转出未交增值税一直都有数据
贷:银行存款
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你好,未交增值税转出是
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
如果是多交增值税
借:应交税费-未交增值
贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-02-18 23:11:26

你好,月末转出未交增值税,即本月销项税额大于进项税额,要缴纳增值税;月末转出多交增值税,即本月销项税额小于进项税额
2020-07-27 23:17:01

你好,应交税费-应交增值税-转出未交增值税余额是不需要结平的
2018-02-02 11:53:16

个人建议还是按上面的多步骤进行结转至应交税费-应交增值税(转出未交增值税),再由应交税费-应交增值税(转出未交增值税)结转至应交税费——未交增值税。注意如果月末进项税额大于销项税额时,是不需要进行结转增值税的,不做任何账务处理。
2017-07-10 13:07:11

你好 ; 那你可以增加 三级科目的。 你们系统加不了吗
2021-10-29 09:53:30
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