送心意

星河老师

职称中级会计师,税务师,CMA

2022-03-07 11:44

同学,
你好
借 库存商品 3500
贷 应收账款 3000
   应付账款 500

整齐的老鼠 追问

2022-03-07 11:50

不用红字冲销吗?

整齐的老鼠 追问

2022-03-07 11:53

我是借应收账款3000、贷主营业务收入3000、贷库存商品3000、借主营业务成本3000都是红字,然后借库存商品500、应付账款500

星河老师 解答

2022-03-07 11:55

同学,
你好,
你的分录正确,要红字冲减已经结转的收入和成本。

上传图片  
相关问题讨论
你好 借:应付账款 200 贷:应收账款200
2023-01-17 09:36:49
根据余额决定你科目的借贷方,其中一种 借:应收账款 贷:应付账款
2019-05-23 11:20:53
同学, 你好 借 库存商品 3500 贷 应收账款 3000 应付账款 500
2022-03-07 11:44:53
是的,就是那样处理的
2023-10-09 10:34:25
您好 借:信用减值损失 15000 贷:坏账准备 15000 借:信用减值损失 3000 贷:坏账准备 3000 借:坏账准备 20000 贷:应收账款 20000 550000*0.03=16500 16500%2B20000-18000=18500 借:信用减值损失 18500 贷:坏账准备 18500 借:银行存款 15000 贷:应收账款 15000 借:应收账款 15000 贷:坏账准备 15000 700000-679000-15000=6000 6000-16500=-10500 借:坏账准备 10500 贷:信用减值损失 10500
2022-03-16 22:26:37
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...