这个月报增值税时,为啥抵扣的进项税额在即征即退这栏,不在一般项目这栏,导致缴纳的增值税直接是销项税额,进项税额没抵扣上,我单位办理了即征即退

陪你考证的初级班主任
于2022-03-07 10:28 发布 1017次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-03-07 10:32
你好,你看一下附表二里面填写吗?
相关问题讨论
您好
增值税税负=(销项税额-进项税额)/销售收入
2019-05-21 15:18:54
1期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2,不需要结转,不需要做分录
2016-12-22 14:41:29
正在解答中,请稍等
2022-04-09 21:41:00
你好
借:应交税费—应交增值税(销项税额)35万,
贷:应交税费—应交增值税(进项税额)8万,
应交税费—应交增值税(转出未交增值税)27万
借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)15万,
贷:应交税费—未交增值税 15万
2022-04-06 14:45:06
你好
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费未交增值税
2022-03-26 17:18:35
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郭老师 解答
2022-03-07 10:32