10月份收到预收工程款50万,做借:银行存款 50万 贷:预收账款-xx公司 50万 再做: 借:预收账款 50万 贷:工程结算 48.54 应交税费-应交增值税(简易计税) 1.46 (增值税未交) 12月时:开增值税普票80万,这时的分录怎么做呢?
usrrt
于2017-03-24 11:35 发布 779次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2017-03-24 13:01
老师:1、是开发票时,才做工程结算科目吗?
2、不是说收到预收款有当月,要计提增值税吗?这个业务怎么做分录?
相关问题讨论

你好!你的问题是什么呢
2019-06-27 15:26:17

您好,是的,就是这样处理的
2022-02-07 16:20:16

同学,你好
你具体是想问什么呢?
2021-04-30 13:15:49

预收开了发票?红冲左开发票的相反分录就可以
2019-02-22 17:43:07

您好对的,是这个意思的
2023-04-19 10:50:10
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吴月柳 解答
2017-03-24 12:42
吴月柳 解答
2017-03-24 13:10