老师,做了投资收益科目,也结转了当期损益,当月资产 问
是在贷方负数体现,结转损益在借方负数 答
请问下如果一个公司挂靠项目,我们开出去的销项发 问
不能直接判定亏损,关键看两点:一是 89 万普票仅能抵企业所得税、无法抵增值税,会抬高增值税税负;二是需结合项目毛利与 11 万费用及整体税费对比,毛利覆盖成本则不亏,反之则亏。 答
在勾选的进项票中看到了铁路的发票,这个可以抵扣 问
请问这个怎么做分录 答
老师,我们公司向农商行存入银行承兑汇票保证金240 问
是不是应该有利息啊?我没看到利息 答
我司是报关行,那我们收客户缴纳的关税然后交给税 问
我们没有现场操作哦,听业务说是系统操作发给了海关,海关直接以我们银行账扣款的哦 答

管理费用-福利费应付职工薪酬-福利费汇算清缴是调整应付职工薪酬里的福利费,还是管理费用里的福利费
答: 你好,如果福利费都通过应付职工薪酬-福利费过下,就是应付职工薪酬-福利费的贷方累计金额
应付职工薪酬——职工福利费,应付职工薪酬——工资,可以一起结转到管理费用——职工薪酬吗?还是要分开管理费用——福利费?
答: 你好 要分开,列入管理费用福利费科目
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
发放职工福利,是直接写借:管理费用-福利费 贷:银行存款,还是写借::管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费;借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款?
答: 这个的话,要通过应付职工薪酬,过度一下的哈
#提问#请问老师买的西服三件套做分录借管理费用-管理人员职工薪酬,贷应付职工薪酬-福利费,借应付职工薪酬-福利费,贷银行存款,这样对吗?那计提时是管理费用-福利费还是管理费用-管理人员职工薪酬呢?谢谢
福利费计入工资表的分录:借:管理费用-工资贷:应付职工薪酬-福利费借:应付职工薪酬-福利费贷:库存现金还是:借:管理费用-福利费贷:应付职工薪酬-福利费借:应付职工薪酬-福利费贷:库存现金








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zgqcyj 追问
2017-03-23 15:20
袁老师 解答
2017-03-23 14:40
袁老师 解答
2017-03-23 15:18
袁老师 解答
2017-03-23 15:23