提现的时候,是公户转到一个员工银行卡上了, 备注写 问
没事的,可以直接打备用金的 答
学员:公司乔迁请客吃饭,买酒招待客人,怎么记?老师: 问
您好,这个处理办法是没错的,可以这样 答
老师:挂应收账款附件增值税专用发票就可以了吧,不 问
是的,就是那样做就行 答
甲公司适用的企业所得税税率为25%,20×1 年至20× 问
同学您好,正在解答,请稍等 答
净现值/原始投资额现值=现值指数,对不对 老师那 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答

同一客户预付的借方300万,应收的贷方250万,这两个科目能冲减吗?如果可以,分录怎么写?
答: 你好,可以的 借;应收账款 贷预付账款 250
老师如果往来科目,应收和应付,只用这两个,那么预收记在应收的贷方,正数对吗?预付记在应付的贷方正数对吗?老师
答: 你好 对的 是这么做的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
同一家公司下 应收应付都有正数余额,怎么调(分有/无 预收 预付 科目两种情况怎么处理)和同一家公司下,应收应付都存在负数余额,或,都存在相反方向余额(即应收贷方余额 应付借方余额)分有/无 预收 预付 科目两种情况怎么处理)
答: 您好,同一家公司都有余额的话,可以相互低销的,同一个单位的话,最好不要同时设置两个往来科目

