送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-03-21 16:02

如果说错误的是管理500,银行500.正确的分录怎么做(跨年)

提拉米苏 追问

2017-03-21 16:07

,错误的是管理费用社保-550,银行550    正确的是管理  -社保500  其他应付50   银行550(错误的分录跨年了)

邹刚得老师 解答

2017-03-21 15:56

你好,错误的是什么?正确的应当是?

邹刚得老师 解答

2017-03-21 16:03

需要知道正确的分录是什么,才可以调整的

邹刚得老师 解答

2017-03-21 16:09

借;其他应付款   贷;以前年度损益调整    做这个调整分录

上传图片  
相关问题讨论
借;营业外支出 贷;银行存款 对方开具的收款收据
2017-01-11 12:01:55
你好,凭证是需要按月完成的 而不能把几个月的揉在一个月一起处理的
2018-06-19 20:48:33
你好,购进做库存,卖出去做收入,然后结转成本就可以了
2020-05-26 09:56:18
您好!可以的。内帐自己清楚就行了。
2018-09-25 15:20:09
您好,记账凭证在现在的大部分财务软件里面都统一叫记账凭证,不分银行和现金以及转账凭证了。银行凭证就是涉及到银行存款的凭证,转账就是不涉及银行存款和现金的凭证,希望能帮到您,
2019-08-30 17:54:19
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...