送心意

思顿乔老师

职称中级会计师,初级会计师

2022-03-02 23:48

您好,不需要再开,继续沿用可以

秋茴 追问

2022-03-02 23:53

2月份支付了,2-3月的租金,借方:其他应付款-商场  贷方:银行存款。然后2月分摊租金为:借:管理费用-租金,贷:其他应付款-商场。3月也是这么做的,对吧?

思顿乔老师 解答

2022-03-02 23:53

您好,是的请问还有什么可以帮您的

秋茴 追问

2022-03-02 23:56

没有了,谢谢老师。

思顿乔老师 解答

2022-03-03 09:26

好的,祝您学习愉快,

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相关问题讨论
您好 请问就是其他应付跟预付 预收都算在一起吗
2022-01-17 19:35:23
你好 要看挂的是什么业务 。 我们查能判断怎么来处理这些往来科目的  
2021-05-24 16:43:07
你好!你这些有余额的都用现金冲减。
2017-12-18 15:42:26
你好!你这些有余额的都用现金冲减。
2017-12-18 15:42:24
你之前做啥科目说下么,科目不变数字是负数冲掉,重新其他应付款
2019-09-02 12:20:01
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