送心意

朴老师

职称会计师

2022-03-02 11:18

同学你好
拿到发票做成本也可以
暂估做成本也可以

高高的蜜粉 追问

2022-03-02 11:24

如果暂估做成本,等拿到发票的时候,做帐是以开票的月份来做帐,冲以前的预估吗?

朴老师 解答

2022-03-02 11:25

汇算清缴之前要来发票的

高高的蜜粉 追问

2022-03-02 11:27

好的,明白了,谢谢

朴老师 解答

2022-03-02 11:34

满意请给五星好评,谢谢

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相关问题讨论
可以作销售折让,在结算单下面一行备注,同时开始增值税票据的时候也同样要反映销售折让这一块。会计分录是: 借:应收账款/银行存款 93600 贷:主营业务收入 80000 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)13600
2018-04-23 10:56:36
都是一样的效果哈,看你们自己愿意使用什么单据
2022-01-04 17:49:32
你好,一般是盖结算专用章,如果没有的可以盖公章。
2021-05-18 15:40:49
你好!现在还是需要结算单的。
2017-11-29 21:42:52
工程结算单范本 参考 这【 个 https://wenku.baidu.com/view/bf72fa94561252d381eb6e9c.html
2021-08-11 16:16:14
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