送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2022-03-01 19:01

借:管理费用 贷:其他应付款

壮观的吐司 追问

2022-03-01 19:02

如果我收到的是增值税专用发票的话,怎么办

刘艳红老师 解答

2022-03-01 19:06

借:管理费用——租金 
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:银行存款 

壮观的吐司 追问

2022-03-01 20:59

那如果3月份收到发票,前面1月和2月计提房租的分录应该怎么写

刘艳红老师 解答

2022-03-01 21:06

你把前面做的分录冲掉,收到发票再做一笔

刘艳红老师 解答

2022-03-01 21:07

一般都是收到发票才做账,不需要计提
或者你按下面的方法做:
计提时:
借:预付账款
贷:银行存款
每月进行摊销时:
借:管理费用-房租等 
贷:预付账款

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相关问题讨论
同学您好,你可以参照下图所示制作符合自己公司的房租费用分摊表,可以进行扩表。满意请给五星好评,谢谢。
2019-04-17 16:48:07
您好 借:其他应收款-某某 贷:银行存款
2019-12-27 10:05:58
那就用55万除12个月就可以算出一个月额
2019-02-20 10:12:11
你好,需要按月摊销的
2017-03-02 10:55:50
一年的吗 住房还是非住房 这个是个人代开?
2020-04-17 19:21:53
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