第一个月:A单位向调用增值税发票,做分录借:其他应收款 贷:主营业务收入 税金第二个月,A单位开了同样金额的正数发票给我,这个分录要怎么操作就是企业之间,A公司税金不够第二个月再把这个税金还给正常开发票给A单位,第二个月A单位同样金额再开发票还给单位

21年中级协议班吴存雅。◕‿◕。
于2017-03-18 09:40 发布 857次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
主营业务收和其他业务收入都是与公司业务活动相关的 对应应收账款
而其他应收款基本上是往来款 只有再收不回来的时候才计入营业外支出
2019-10-22 11:23:55
你好,可以这么做的
2020-03-19 23:16:40
您好,是主营业务收入。
2017-06-20 21:04:25
借;库存商品等科目 应交税费(进项税额) 贷;应付账款等科目
2017-03-18 09:42:26
你好,1.正常押金是贷其他应付款,也有的公司直接用其他应收款2.权责发生制,之前已经确认过收入了
2020-07-05 21:54:19
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