老师:假设我2月份销项税是100万,进项税额是150万,然后我进项抵扣勾选时没有正好100万的进项税额发票,勾选发票后的进项税额是105万,那多出来这5万和没勾选的45万都算作进项留抵吗
suli
于2022-02-28 15:37 发布 1669次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2022-02-28 15:38
多出来这5万才是留底进项税,没有勾选的不能算留底的
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你好,如果你们开票税率是13%,可以开出含税金额发票=(2575660.69/13%)*1.13=22388435.23
2024-01-03 14:01:39

你好 你们是19年怎么做账的 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借银行存款贷固定资产清理 应交税费-应交增值税 之前已经抵扣了 现在要按13%缴纳增值税的
2020-04-07 14:32:44

你好不可以的,这个是普通发票。一般纳税人13%。
2022-02-11 16:27:23

入应交税费-待认证进项税额
应交税费-待认证进项税额科目年末不结转的
您好,您的最后一句话没看懂
2021-01-07 20:49:14

没有,然后我抵扣的比例有要求吗?按你们实际,看你们税局有没有税负要求,因为我取得进项发票比较多,我可以拿进项发票抵扣的金额大于销售税额吗? 可以的
2019-10-09 10:18:40
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