送心意

朴老师

职称会计师

2022-02-28 12:36

同学你好
对的

要补交增值税的
有进项可以抵扣

微笑暖阳^ω^ 追问

2022-02-28 12:43

但是我公司没有抵扣进项税额,就不需要补交吧?

朴老师 解答

2022-02-28 12:45

你有销项直接按照销项来交就行了

微笑暖阳^ω^ 追问

2022-02-28 14:25

我公司取得了对方是虚开的增值税专用发票,我公司发现后就没有抵扣进项税额,那我就不需要进项税额转出,这个政策依据有吗?

朴老师 解答

2022-02-28 14:27

同学你好
你这个虚开的肯定要转出的

微笑暖阳^ω^ 追问

2022-02-28 14:43

我公司没有抵扣进项税额

朴老师 解答

2022-02-28 14:53

那你的进项也得转出的

微笑暖阳^ω^ 追问

2022-02-28 15:08

老师不好意思还想问一下,我取得的这份发票未做账也没有抵扣进项税额,进项税额转多少呢?

朴老师 解答

2022-02-28 15:19

同学你好
这个看进项税额是多少哦

微笑暖阳^ω^ 追问

2022-02-28 15:29

没有抵扣

朴老师 解答

2022-02-28 15:37

就是看进项税额
直接转出就行

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应当计入进项税额。
2019-10-14 09:48:20
你好,应当是应纳税额=销项税额-(进项税额-不允许抵扣的进项税额)
2017-11-08 16:31:54
你好!按发票上面的税额来。
2017-09-08 11:52:39
你好,这个是增值税对抵扣凭证的要求,普通发票的税额是不可以抵扣的
2017-11-23 15:57:57
1.购进材料,发票116万,专票,税16 借:原材料100 应交税费~增值税~进项税额16 贷:应付账款116 2.比如购进材料,后管理不善毁损,进项税额转出 借:管理费用 贷:应交税费~增值税~进项税额转出 3.当期进项过多,有部分进项没抵扣 借:应交税费~增值税~待抵扣进项税额 贷:应交税费~增值税~进项税额
2019-02-20 23:32:05
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