送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-02-25 17:08

您好
请问什么原因要这样操作

过儿 追问

2022-02-25 17:09

她们是一个平台,国家有优惠政策

bamboo老师 解答

2022-02-25 17:09

那也不是您单位给退啊

过儿 追问

2022-02-25 17:10

退到单位个人户上

过儿 追问

2022-02-25 17:10

她们给我们退

bamboo老师 解答

2022-02-25 17:11

退到单位个人户上?不是退到单位对公账户?

过儿 追问

2022-02-25 17:15

个人户上

过儿 追问

2022-02-25 17:27

然后另外一种方法是按照实际开6%

bamboo老师 解答

2022-02-25 17:32

就是开9%税率发票 有优惠政策 国家返4%给企业个人账户?

过儿 追问

2022-02-25 17:33

给她们的优惠政策,然后开9%返4%

bamboo老师 解答

2022-02-25 17:34

那可以这样操作的

过儿 追问

2022-02-25 17:34

不是国家返哈,是他们享受国家的优惠政策

过儿 追问

2022-02-25 17:35

他们这样操作呢

过儿 追问

2022-02-25 17:35

我感觉是虚开增值税发票了

过儿 追问

2022-02-25 17:35

我们最后按照9%进项抵扣

bamboo老师 解答

2022-02-25 17:36

没有实际业务发生就开具的?

过儿 追问

2022-02-25 17:36

9%的钱我们必须打过去,然后他们再返回来

bamboo老师 解答

2022-02-25 17:52

只是汇税金 其他不含税金额不汇?

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相关问题讨论
你好,可以这么做的。
2021-01-04 20:06:17
对于货代垫付的运保费,如果货代开票时将海运费和运保费都开给了公司,导致多开的发票,需要进行如下的账务处理: 1.首先,需要检查发票的金额是否正确,并与货代进行沟通,确认多开部分的金额和原因。 2.如果确认是多开的部分,那么需要将多开的金额从货代的应收账款中扣除,并调整相应的会计科目。具体来说,需要将多开的金额从“应收账款”科目中冲减,并将多开的金额计入“营业外收入”或“其他业务收入”科目。 3.同时,还需要在账务处理中记录好相应的凭证和附件,以便日后审计和查账。
2024-02-03 18:43:10
你好同学,挂在鹰复印保费后面,再冲减的。
2021-02-01 18:40:03
运输费,跟货运费实际是差不多的
2020-04-04 19:20:03
借以前年度损益调整,贷银行
2023-05-08 15:24:47
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