送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-02-24 16:17

你好;   你们货物 不是你公司的吗?    

会计学堂 追问

2022-02-24 16:26

货物我们也是从别的网站或者渠道购进存货,说白啦我们公司就是二倒贩子

meizi老师 解答

2022-02-24 16:33

 你好;        那你也得做入库做库存商品去 ; 就算不挣钱也得  做收入结转成本才行的    

会计学堂 追问

2022-02-24 16:37

好,如不在筹建期,在未取得收入时发生的招待费均应在汇算汇缴时调增吧!

meizi老师 解答

2022-02-24 16:42

 你好;    是的。  就得调整处理的   

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相关问题讨论
对于货代垫付的运保费,如果货代开票时将海运费和运保费都开给了公司,导致多开的发票,需要进行如下的账务处理: 1.首先,需要检查发票的金额是否正确,并与货代进行沟通,确认多开部分的金额和原因。 2.如果确认是多开的部分,那么需要将多开的金额从货代的应收账款中扣除,并调整相应的会计科目。具体来说,需要将多开的金额从“应收账款”科目中冲减,并将多开的金额计入“营业外收入”或“其他业务收入”科目。 3.同时,还需要在账务处理中记录好相应的凭证和附件,以便日后审计和查账。
2024-02-03 18:43:10
你好,可以这么做的。
2021-01-04 20:06:17
你好同学,挂在鹰复印保费后面,再冲减的。
2021-02-01 18:40:03
运输费,跟货运费实际是差不多的
2020-04-04 19:20:03
按以下的公式计算个税,在扣缴端申报劳务报酬 50001以上的:劳务报酬个税=(开票金额-增值税-附加税费)*(1-0.2)*40% -7000
2024-09-14 09:15:07
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