把款付给一个供应商,但是这个供应商把款付给另一个供应商,开回来的票是另一个供应商的,但是公司对账不跟开票的供应商涉及业务关系,这个怎么让中间那个供应商出个说明了
薇若天际
于2017-03-16 10:03 发布 1434次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-03-16 10:44
那像我们这种情况怎么处理
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你好,这样出证明也是无法核算,需要做到票流,资金流一致的
2017-03-16 10:04:23

您好,若对外销售资产,需要缴纳增值税及相关附加税费。最终固定资产清理余额为零,需要转入营业外收入/支出或资产处置损益科目。
2020-06-04 12:28:00

同学你好
1、对于只提供余额无明细账目的对账资料,不予对账; 2、对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的,不予对账
2022-10-17 09:26:43

您好,这没有具体的规定,你们根据实际需要定对账的时间,一般是付款之前核对
2020-07-26 21:05:28

不允许,三流不一致
2019-04-15 14:27:58
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