如果2015.8.25有一笔因为发票未收到的销售费用160,账务处理借方销售费用-运输费,贷方应付账款-暂估,2016.3.31发票收到了要充红之前那个暂估再做个正确的分录,是2016.3月2015年年度帐已结账,那么160如何税前扣除啊,都没在2015年帐里。

芋头
于2017-03-15 22:35 发布 1022次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-03-15 22:39
那么充红借方销售费用 -160贷方应付账款-暂估 -160,正确的分录借销售费用160,贷应付账款160,这两笔分录做在2016年3月帐里吗
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