送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-03-15 22:39

那么充红借方销售费用 -160贷方应付账款-暂估 -160,正确的分录借销售费用160,贷应付账款160,这两笔分录做在2016年3月帐里吗

芋头 追问

2017-03-16 08:22

红冲的不变,金额负数,只要把那个正确的分录写成借以前年度损益贷方应付账款对不

邹老师 解答

2017-03-15 22:35

你好,只是之前没有取得发票,汇算清缴之前取得发票是可以扣除的

邹老师 解答

2017-03-16 08:15

你好,跨年的把销售费用改成以前年度损益调整科目

邹老师 解答

2017-03-16 08:22

是的

上传图片  
相关问题讨论
你好,只是之前没有取得发票,汇算清缴之前取得发票是可以扣除的
2017-03-15 22:35:36
付款时 借其他应付款 贷银行存款 拿到发票时再 借其他应付款-暂估 贷其他应付款 或者现在付款把暂估冲了,拿到发票时直接把发票附原凭证后面就可以。
2017-09-04 21:07:03
你好! 对的。
2020-04-18 12:25:25
你好,你剩下的发票没有到吗?还是实际业务就是这些?
2022-05-20 09:54:23
借:应付账款--暂估 增值税-进项 贷:银行存款
2025-07-15 16:58:26
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...