如果2015.8.25有一笔因为发票未收到的销售费用160,账务处理借方销售费用-运输费,贷方应付账款-暂估,2016.3.31发票收到了要充红之前那个暂估再做个正确的分录,是2016.3月2015年年度帐已结账,那么160如何税前扣除啊,都没在2015年帐里。
芋头
于2017-03-15 22:35 发布 1014次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-03-15 22:39
那么充红借方销售费用 -160贷方应付账款-暂估 -160,正确的分录借销售费用160,贷应付账款160,这两笔分录做在2016年3月帐里吗
相关问题讨论

你好,只是之前没有取得发票,汇算清缴之前取得发票是可以扣除的
2017-03-15 22:35:36

付款时 借其他应付款 贷银行存款
拿到发票时再 借其他应付款-暂估 贷其他应付款
或者现在付款把暂估冲了,拿到发票时直接把发票附原凭证后面就可以。
2017-09-04 21:07:03

你好!
对的。
2020-04-18 12:25:25

你好,你剩下的发票没有到吗?还是实际业务就是这些?
2022-05-20 09:54:23

借:应付账款--暂估
增值税-进项
贷:银行存款
2025-07-15 16:58:26
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