一直以来我有个关于内账的疑惑:按理说每个月送了多少货就要算多少应收款,采购了多少就有多少应付,但是实际上是,每个客户的对账期不一样,上旬中旬下旬的都有,这样子的话,在内账中有什么好办法,可以同时满足正常统计收入和的客户的对账,是用ERP更是麻烦,不会处理,
兰娟
于2017-03-15 16:18 发布 840次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-03-15 16:23
哦,ERp系统按正常月份来对账的,那我平常的工作中,只要另外做一个EXCEL表格作为辅助,统计应收应付就可以了
相关问题讨论

您好!这个没有好办法。只能根据客户来。
2017-03-15 16:19:02

你好,不正确
应收账款是销售业务形成的
应付账款是购进业务形成的
2020-06-30 10:57:42

是的,就是这样的账务处理,收款后,冲减应收账款平账
2019-08-14 17:58:53

你好,如果所有款项都收回了,那就需要做到借贷方是平的
2019-11-08 15:10:11

你好!如果是内帐按差额做红字分录调整就可以
2016-06-20 21:52:54
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宋生老师 解答
2017-03-15 16:19
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2017-03-15 16:27