老师我咨询一个问题啊,就是这个,我在这个企业呢,他叫老总去吃饭,去吃饭呢,她就是,嗯消费呢,就是肖吃饭的金额是1784,但是呢,他就是给他优惠呢,232块七,他实际付账金额是1551块三,给他开出来的发票是1784,你看这样走账就不对了,它中间有一个差额232块七。这个我应该怎么走账呢?就对不上了,他是付了1551块三,实际上开的发票还是1784,张老师说,张老师你说这个应该怎么走,这笔收入,或者就是这笔那个他消费的这个业务招待费。

小鱼儿
于2022-02-22 10:07 发布 529次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
对,把这些业务招待费汇总到一起计算。
2022-09-26 10:40:43
你好,对的是的,是这么做的。
2021-10-27 20:33:38
你好,税前扣除比例吗?发生额的60%,营业收入的千分之五。
2022-03-21 10:02:50
你好同学
一般是走我们的管理费用的同学。
2019-08-09 15:28:48
是的
2016-09-25 16:36:13
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