送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-02-21 10:34

你好,这个是提前支付给对方的,你看一下是不是提前支付的,如果是的话挂着应付账款就可以的,你申报财务报表的时候,把它重分类到预付账款就行。

飞鸟与鱼 追问

2022-02-21 10:57

不是,烂帐一样,要怎么调

飞鸟与鱼 追问

2022-02-21 10:57

好烦哦,不喜欢这种不正常的账

郭老师 解答

2022-02-21 11:02

借预付账款贷应付账款。

飞鸟与鱼 追问

2022-02-21 11:29

老师,我是要把它充电,不冲预付,

飞鸟与鱼 追问

2022-02-21 11:30

库存是负数,哎,怎么调

郭老师 解答

2022-02-21 11:31

需要找一下什么原因少做了,入库还是结转成本多做了。

飞鸟与鱼 追问

2022-02-21 11:33

也是呵,之前几个月的了,我才接受,看到这样的账也是挺醉的

郭老师 解答

2022-02-21 11:34

既然你接手了,你之前交接的时候就应该提出来,让对方给你调整之后你再做,如果之前的人不调整的话,只能你自己来做。

飞鸟与鱼 追问

2022-02-21 11:41

哎,一言难尽。谢谢哦

郭老师 解答

2022-02-21 11:42

不用客气,工作愉快。

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你好 按科目余额表的录入就 可以 ,录入 应付的借方里
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2022-02-21 10:34:21
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2021-08-27 18:31:49
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