请教各位老师和前辈哦:我2021年12月份有几张进项发票没有把进项列出来,全部做成费用了,我现在要报1月份的增值税,要把进项票认证了。因为涉及到跨年,请问我去年12月份做的错误凭证,应该怎么调整呢?非常感谢![抱拳][抱拳]

陪你考证的初级班主任
于2022-02-18 16:38 发布 669次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-02-18 16:42
你好; 现在 你是什么准则; 我看怎么处理。 是小企业会计准则吗
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您好,不可以的哦,您想人家还没有交税(12月初才交),怎么能让我们抵扣呀
2023-11-04 04:55:23
你好; 现在 你是什么准则; 我看怎么处理。 是小企业会计准则吗
2022-02-18 16:42:24
你好!可以的。这个企业自己决定
2022-04-11 10:24:15
你好,如果是一般纳税人的话,他需要考虑你的增值税税负,不能全部抵扣,一点税不交。
2022-03-08 17:40:14
你好,是的,是这样的
2022-02-19 12:10:46
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