老师,你好,我接手的单位往来账比较乱,我重新理了一下,也跟老板确认了一下,哪些钱不支付了,哪些钱收不回来了,想着通过其他应付款-老板来调整,请问我该做个什么样的表格来说明一下这个事情呢
有有
于2022-02-18 15:00 发布 736次浏览
- 送心意
大辉老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
2022-02-18 15:01
确定收不回来的钱需要做坏账处理,确定不需要支付的钱可以计营业外收入
相关问题讨论

同学,你好
借款分录
借:银行存款
贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51

你好
如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算
如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46

你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44

你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24

同学你好
对的
是正确的
只能是用一个往来科目
2022-03-25 11:45:16
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