送心意

方老师

职称中级会计师、注册税务师

2017-03-13 17:30

12月份计提了税金,本月实际缴纳的时候分录怎么做?

招财猫 追问

2017-03-13 17:49

12月份暂估成本了,这个月暂估过的那部分是不就不能在算入本月的成本了?

方老师 解答

2017-03-13 17:09

借原材料 62348  贷现金26348 其他应付款 某某 30000

方老师 解答

2017-03-13 17:31

借应交税费 贷银行存款。

方老师 解答

2017-03-13 17:59

原来是怎么处理的,暂估及结转的分录。

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相关问题讨论
借原材料 62348 贷现金26348 其他应付款 某某 30000
2017-03-13 17:09:54
你好 公司买材料,3月份已买,款已付 借:预付账款,贷:银行存款 借:原材料,贷:应付账款—暂估 4月份 借:应付账款—暂估,贷:原材料 借:原材料,贷:预付账款  
2021-06-24 21:27:49
你好,4月和5月时收到原材料了吗
2020-06-11 09:24:14
您好 请问后期后取得发票么 材料收到了么
2019-04-12 09:12:54
没有发票不能入账。
2018-04-13 15:43:53
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