2024年5月30日上午开了一张蓝色电子发票,下午发现 问
你好,这一蓝一红的发票不需要做账 答
你好,老师记账凭证:借 管理费用-通讯费 1 管 问
同学,你好 是正确的 答
注册资本减资需要交啥税? 问
你好,注册资本减资,这个过程有涉及到 利润分配 吗? 答
老师下午好!请问我们公司是一般纳税人,现因经营困 问
借银行存款 贷固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项税额 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 最后把差额转到营业外收支 答
老师,我们有个物业公司,水电费是代收代缴的,然后代 问
收到做收入,支付做成本。差额就是利润 答
物业公司(小规模)年初一次收取小区半年的物业费,收入是要分期确认还是一次确认。借:银行存款 贷:预收账款 每月确认收入时, 借;预收账款 贷:主营业务收入 应交税金对吗?
答: 您好!分期确认比较好。 是的。就是这样。
借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金-增值税-进项税请问老师是这样的吗? 我是劳务公司,确认收入的时候分录是这样做的吗 我是进项税对吗所得税的费用核算科目是自己吧应该不是客户哦
答: 你好,是销项税额才对的 所得税自行核算
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
学费收进来的时候做预收账款。当月确认收入的时候做借预收,贷主营业务收入,还要做应交税金这个吗?
答: 你好,是盈利性质的培训机构吗?
小规模纳税人物业公司,1月份收入6万,确认收入的时候分录是,借:现金或银行存款6万,贷:主营业务收入6万,还是贷主营业务收入58252.43,应交税费-应交增值税1747.57。
老师,我们物业公司2017年1月开给客户一张发票,然后挂账,借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税金,一直到现在都没有平账,然后对方也没有收到这张发票入账,那这种情况应该怎么处理好呢?
老师,小薇建筑装饰业,上月开了100多万的票,未确认收入30万,当时开票时做了全额的应收账款,主营业务收入及应交税费增值税的分录,未确认收入部分的应收账款,是不是要做红冲减下来呀?要不对不上了,谢谢
房地产老项目,已经完入住可以确认收入,收到房款时,借:银行存款 105贷:预收账款105,期末确认收入时,借:预收账款105,贷:主营业务收入100 应交税费-简易计税5,是这样做吗