老师,请问,我公司固定资产车辆原值19万,折旧4万,卖了 问
清理残值 借:固定资产清理 15 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款1 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-简易计税 如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 答
老师好,麻烦问一下同一个法人,名下有两个个体户,都 问
你好,正在回复题目 答
老师您好,我们25年12月雇了临时工,我做12月份账时 问
那个计入生产成本-人工费 答
刚到一家公司,没有财务制度体系,账也是代账公司做 问
你好肯定是先建账再说哇 答
录入期初,固定资产卡片的录入时间需要修改吗 问
你好,固定资产最早是当年录入时间这个 答

请问老师,今年建期初时,一个客户的应收款做多了因为有笔回款没减,现在要做这笔回款到账里分录怎么做呢,我做了借银行存款贷应收账款,这样一来银行账又对不上了改怎么做?
答: 您好,现在这样做银行账肯定是对不上的。 那以前回款时的分录是怎么做的呢,首先要看以前回款时的凭证,然后再做调整。
之前银行账号一直有支付宝提现记录。科目是这样操作。借银行存款,贷应收账款。这样的话应收账款的月越来越多,导致资产成负数, 这笔科目需要怎么调整。
答: 你好,你可以弄成其他货币资金,就是支付宝的钱计入其他货币资金。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,你好,我单位之前的帐是代账公司做的,好多应收款给的是电子承兑和纸质承兑,代账会计都没有做账,导致账上的应收账款比实际的多,但事实上,那些电子承兑和纸质承兑公司拿去找私人贴现了,贴现的款子代账做的是借银行存款,贷现金。平常银行账上付出去的没票支出,代账做的是借现金,贷银行存款,这样在现金和银行存款间转换。那请问我现在如何调账上的应收账款。老师,归其原因,到账的应收账款被用于其他一些无票支出了,请问我该怎么调整账上的应收账款呢
答: 同学你好,1、往来款项是所有公司最头痛的问题,现在是这样,先把应收帐款科目里面的,现在能确认能梳理清楚的给梳理出来。2、把不能确定的应收帐款的这些,先是去和客户那边对帐,或是本公司销售部门跟单人员去对帐,这个需要一对一,花的时间会更多些;3、梳理下共有多需要对帐的,每天计划要兑几家出来;






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V 追问
2022-02-14 16:00
朴老师 解答
2022-02-14 16:08